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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0022481
Monto de la Factura
₲ 10.697.000
Nro. de Orden de Pago
4730
Fecha de Orden de Pago
17-05-2011
Fecha Emisión Cheque
17-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.638.181
IVA

Retención DNCP
₲ 38.121
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
436
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-11621
Monto Contrato
₲ 125.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.095.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.648.153

Datos de la Licitación

ID de Licitación
188247
Nombre de la Licitación
LPN 17/10 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips