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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0025666
Monto de la Factura
₲ 128.572.785
Nro. de Orden de Pago
10893
Fecha de Orden de Pago
18-10-2011
Fecha Emisión Cheque
18-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.270.380
IVA

Retención DNCP
₲ 16.393
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
080
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-53916
Monto Contrato
₲ 1.262.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 886.881.529
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 883.471.418

Datos de la Licitación

ID de Licitación
154160
Nombre de la Licitación
LPN 109/09 Adquisicion Reactivos e Insumos para Analisis Clínicos Adreferendum 2010
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips