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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032719
Monto de la Factura
₲ 47.628.000
Nro. de Orden de Pago
4365
Fecha de Orden de Pago
05-05-2011
Fecha Emisión Cheque
05-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.862.589
IVA
Retención DNCP
₲ 177.811
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
287/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-5419
Monto Contrato
₲ 6.090.575.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.626.261.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.549.626.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190358
Nombre de la Licitación
LPN 01-10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips