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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0032815
Monto de la Factura
₲ 71.442.000
Nro. de Orden de Pago
4991
Fecha de Orden de Pago
20-05-2011
Fecha Emisión Cheque
20-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.793.883
IVA

Retención DNCP
₲ 266.717
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
287/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-5419
Monto Contrato
₲ 6.090.575.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.626.261.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.549.626.417

Datos de la Licitación

ID de Licitación
190358
Nombre de la Licitación
LPN 01-10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips