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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0037396
Monto de la Factura
₲ 47.061.000
Nro. de Orden de Pago
109
Fecha de Orden de Pago
04-01-2012
Fecha Emisión Cheque
04-01-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.316.606
IVA

Retención DNCP
₲ 175.694
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
287/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-5419
Monto Contrato
₲ 6.090.575.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.626.261.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.549.626.417

Datos de la Licitación

ID de Licitación
190358
Nombre de la Licitación
LPN 01-10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips