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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0039459
Monto de la Factura
₲ 17.250.000
Nro. de Orden de Pago
2600
Fecha de Orden de Pago
25-03-2011
Fecha Emisión Cheque
25-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.404.436
IVA

Retención DNCP
₲ 61.473
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
517/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-17097
Monto Contrato
₲ 211.285.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.675.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 200.922.835

Datos de la Licitación

ID de Licitación
200786
Nombre de la Licitación
LPN 35-10 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips