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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0040088
Monto de la Factura
₲ 52.821.250
Nro. de Orden de Pago
4976
Fecha de Orden de Pago
20-05-2011
Fecha Emisión Cheque
20-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.232.048
IVA

Retención DNCP
₲ 188.236
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
517/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-17097
Monto Contrato
₲ 211.285.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.675.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 200.922.835

Datos de la Licitación

ID de Licitación
200786
Nombre de la Licitación
LPN 35-10 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips