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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0005433
Monto de la Factura
₲ 88.267.920
Nro. de Orden de Pago
50
Fecha de Orden de Pago
06-01-2011
Fecha Emisión Cheque
06-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.941.186
IVA

Retención DNCP
₲ 314.555
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
090
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-54049
Monto Contrato
₲ 686.107.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 476.920.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 475.139.853

Datos de la Licitación

ID de Licitación
155121
Nombre de la Licitación
115-09 ADQ DE REACT E INS CON PROV DE EQUIP EN COM
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips