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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001779
Monto de la Factura
₲ 36.036.000
Nro. de Orden de Pago
14610
Fecha de Orden de Pago
03-11-2010
Fecha Emisión Cheque
03-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.700.265
IVA

Retención DNCP
₲ 134.535
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
279/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-5976
Monto Contrato
₲ 242.487.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.890.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.168.904

Datos de la Licitación

ID de Licitación
190358
Nombre de la Licitación
LPN 01-10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips