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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006531
Monto de la Factura
₲ 308.319.000
Nro. de Orden de Pago
3414
Fecha de Orden de Pago
13-04-2011
Fecha Emisión Cheque
13-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 293.205.763
IVA

Retención DNCP
₲ 1.098.737
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DEZETA S.A
RUC
80019208-7
Número de Contrato
396
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-10115
Monto Contrato
₲ 1.057.188.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.008.591.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.004.823.717

Datos de la Licitación

ID de Licitación
188247
Nombre de la Licitación
LPN 17/10 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips