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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0583395
Monto de la Factura
₲ 2.545.362.000
Nro. de Orden de Pago
2521
Fecha de Orden de Pago
23-03-2011
Fecha Emisión Cheque
23-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.450.452.858
IVA
Retención DNCP
₲ 9.502.685
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
286/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-5656
Monto Contrato
₲ 14.089.585.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.126.328.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.075.862.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190358
Nombre de la Licitación
LPN 01-10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips
