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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0032843
Monto de la Factura
₲ 6.900.000
Nro. de Orden de Pago
2566
Fecha de Orden de Pago
25-03-2011
Fecha Emisión Cheque
25-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.644.240
IVA

Retención DNCP
₲ 25.760
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
305/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-5418
Monto Contrato
₲ 104.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.505.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.221.450

Datos de la Licitación

ID de Licitación
190358
Nombre de la Licitación
LPN 01-10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips