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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000362
Monto de la Factura
₲ 180.600.000
Nro. de Orden de Pago
4532
Fecha de Orden de Pago
10-05-2011
Fecha Emisión Cheque
10-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 173.905.760
IVA
Retención DNCP
₲ 674.240
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORTE SA IMPORTACION-EXPORTACION
RUC
80020669-0
Número de Contrato
336/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-6329
Monto Contrato
₲ 758.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 732.477.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 729.645.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190358
Nombre de la Licitación
LPN 01-10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips