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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000760
Nro. de Timbrado
16708518
Monto de la Factura
₲ 1.340.397.590
Nro. de Orden de Pago
652
Fecha de Orden de Pago
13-06-2025
Fecha Emisión Cheque
13-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.250.225.388
IVA
₲ 113.656.853

Retención DNCP
₲ 4.874.173
Retención IVA
₲ 36.556.298
Retención Renta
₲ 48.741.731
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22002-24-241397
Monto Contrato
₲ 93.017.950.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.270.759.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.438.502.365

Datos de la Licitación

ID de Licitación
450874
Nombre de la Licitación
Contratación de Alimentación Escolar correspondiente al Programa Hambre Cero en nuestras Escuelas para los Distritos de Capiibary, Santa Rosa del Aguaray e Yrybucuá.-
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro