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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001770
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            17550648
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 211.335.370
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            37
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            20-02-2025
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            20-02-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            05-03-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 43.572.272
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 160.364
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.227.273
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            JOSE FELIX GRAU FERNANDEZ
        
                                    RUC
                            
            2375967-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-22017-24-246268
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 2.085.278.559
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.761.396.869
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.707.033.357
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            454919
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN N° 10 CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES EN VARIAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Alto Paraguay
        