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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000013
Nro. de Timbrado
17647557
Monto de la Factura
₲ 6.439.815
Nro. de Orden de Pago
674
Fecha de Orden de Pago
11-06-2025
Fecha Emisión Cheque
11-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.241.235
IVA
₲ 585.437

Retención DNCP
₲ 22.949
Retención IVA
₲ 175.631
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO ALTAIR S.A.
RUC
80098783-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22017-24-242052
Monto Contrato
₲ 46.584.872.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.721.028.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.544.582.229

Datos de la Licitación

ID de Licitación
451465
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR-PROGRAMA HAMBRE CERO
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay