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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000146
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            13733938
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.330.718.400
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2316
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            22-07-2020
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            22-07-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            22-07-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 747.142.857
        
                                    IVA
                            
            ₲ 35.714.286
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.857.143
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CONSORCIO EL COLONO
        
                                    RUC
                            
            80101264-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            115/2020
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-22004-20-186538
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 5.318.713.400
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 4.077.995.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 4.062.459.781
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            371829
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE LECHE FLUIDA PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL PLURIANUAL
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Guaira
        