Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000433
Nro. de Timbrado
17498699
Monto de la Factura
₲ 79.200.000
Nro. de Orden de Pago
25899
Fecha de Orden de Pago
23-05-2025
Fecha Emisión Cheque
23-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.043.520
IVA
₲ 7.200.000

Retención DNCP
₲ 276.480
Retención IVA
₲ 2.880.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
1RO. DE MARZO SA
RUC
80017063-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-27001-25-250984
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.058.304.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.007.338.894

Datos de la Licitación

ID de Licitación
454025
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf