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Datos del Pago

Nro. de Factura
017-002-0000012
Nro. de Timbrado
16043222
Monto de la Factura
₲ 1.680.000
Nro. de Orden de Pago
30309
Fecha de Orden de Pago
07-11-2025
Fecha Emisión Cheque
07-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.628.073
IVA
₲ 152.727

Retención DNCP
₲ 6.109
Retención IVA
₲ 45.818
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-27001-25-252056
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.920.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.829.746

Datos de la Licitación

ID de Licitación
451823
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf