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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006534
Nro. de Timbrado
18037106
Monto de la Factura
₲ 7.365.500
Nro. de Orden de Pago
29257
Fecha de Orden de Pago
30-09-2025
Fecha Emisión Cheque
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.871.075
IVA
₲ 669.591
Retención DNCP
₲ 25.712
Retención IVA
₲ 200.877
Retención Renta
₲ 267.836
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-27001-25-253578
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.010.433.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 942.605.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461512
Nombre de la Licitación
Servicio de Organización Integral de Expo Ferias del Paraguay
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf