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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004645
Nro. de Timbrado
17665239
Monto de la Factura
₲ 113.830.286
Nro. de Orden de Pago
24877
Fecha de Orden de Pago
10-04-2025
Fecha Emisión Cheque
10-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.189.170
IVA
₲ 10.348.208

Retención DNCP
₲ 397.371
Retención IVA
₲ 3.104.462
Retención Renta
₲ 4.139.283
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-27001-25-250758
Monto Contrato
₲ 10.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.756.377.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.301.906.378

Datos de la Licitación

ID de Licitación
454025
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf