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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001212
Nro. de Timbrado
17131032
Monto de la Factura
₲ 280.392.000
Nro. de Orden de Pago
16842
Fecha de Orden de Pago
03-06-2024
Fecha Emisión Cheque
03-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 261.325.343
IVA
₲ 25.490.182

Retención DNCP
₲ 978.823
Retención IVA
₲ 7.647.055
Retención Renta
₲ 10.196.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERVICIOS TECNOLOGICOS SRL
RUC
80026491-6
Número de Contrato
409/2023.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-229171
Monto Contrato
₲ 7.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.871.967.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.480.213.411

Datos de la Licitación

ID de Licitación
426672
Nombre de la Licitación
Servicio de Fábrica de Software Genexus (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf