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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000963
Nro. de Timbrado
16875915
Monto de la Factura
₲ 51.442.200
Nro. de Orden de Pago
16811
Fecha de Orden de Pago
30-05-2024
Fecha Emisión Cheque
30-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.944.130
IVA
₲ 4.676.564

Retención DNCP
₲ 179.580
Retención IVA
₲ 1.402.969
Retención Renta
₲ 1.870.625
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ITTI S.A.E.C.A.
RUC
80028355-4
Número de Contrato
533/2023
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-237336
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 545.868.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 509.193.536

Datos de la Licitación

ID de Licitación
428009
Nombre de la Licitación
Servicio de Fábrica de Software Canales Digitales (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf