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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0027913
Nro. de Timbrado
16677853
Monto de la Factura
₲ 25.162.137
Nro. de Orden de Pago
13700
Fecha de Orden de Pago
28-12-2023
Fecha Emisión Cheque
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.451.111
IVA
₲ 2.287.467

Retención DNCP
₲ 87.839
Retención IVA
₲ 686.240
Retención Renta
₲ 914.987
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
48/2023
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-226819
Monto Contrato
₲ 728.913.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 395.710.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 370.999.940

Datos de la Licitación

ID de Licitación
421498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios y Agua Mineral (SBE) - Ad Referéndum 2023.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf