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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0028574
Nro. de Timbrado
17480296
Monto de la Factura
₲ 26.215.497
Nro. de Orden de Pago
21684
Fecha de Orden de Pago
26-11-2024
Fecha Emisión Cheque
26-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.432.844
IVA
₲ 2.383.227

Retención DNCP
₲ 91.516
Retención IVA
₲ 714.968
Retención Renta
₲ 953.291
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
48/2023
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-226819
Monto Contrato
₲ 728.913.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 728.432.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 681.591.042

Datos de la Licitación

ID de Licitación
421498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios y Agua Mineral (SBE) - Ad Referéndum 2023.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf