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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0005902
Nro. de Timbrado
13615138
Monto de la Factura
₲ 135.000.000
Nro. de Orden de Pago
18435
Fecha de Orden de Pago
01-08-2024
Fecha Emisión Cheque
01-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.820.000
IVA
₲ 12.272.727

Retención DNCP
₲ 471.273
Retención IVA
₲ 3.681.818
Retención Renta
₲ 4.909.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BCA- BENITEZ CODAS & ASOCIADOS
RUC
80022038-2
Número de Contrato
459/2023
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-231180
Monto Contrato
₲ 1.350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.348.821.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.258.200.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
427009
Nombre de la Licitación
Servicio de Auditoria Externa
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf