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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000708
Nro. de Timbrado
17359063
Monto de la Factura
₲ 24.032.503
Nro. de Orden de Pago
19408
Fecha de Orden de Pago
06-09-2024
Fecha Emisión Cheque
06-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.398.293
IVA
₲ 2.184.773

Retención DNCP
₲ 83.895
Retención IVA
₲ 655.432
Retención Renta
₲ 873.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
RUC
782811-0
Número de Contrato
517/2023
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-236306
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.385.516.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.292.586.530

Datos de la Licitación

ID de Licitación
434557
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Edilicio para Casa Matriz y Dependencias del BNF de Asunción y Gran Asunción (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf