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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000779
Nro. de Timbrado
1768294
Monto de la Factura
₲ 4.562.130
Nro. de Orden de Pago
24267
Fecha de Orden de Pago
21-03-2025
Fecha Emisión Cheque
21-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.255.886
IVA
₲ 414.739

Retención DNCP
₲ 15.926
Retención IVA
₲ 124.422
Retención Renta
₲ 165.896
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
RUC
782811-0
Número de Contrato
517/2023
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-236306
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.981.545.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.848.719.791

Datos de la Licitación

ID de Licitación
434557
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Edilicio para Casa Matriz y Dependencias del BNF de Asunción y Gran Asunción (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf