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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001229
Nro. de Timbrado
17085860
Monto de la Factura
₲ 65.148.900
Nro. de Orden de Pago
126
Fecha de Orden de Pago
01-04-2024
Fecha Emisión Cheque
04-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.718.774
IVA
₲ 5.922.627

Retención DNCP
₲ 227.429
Retención IVA
₲ 1.776.788
Retención Renta
₲ 2.369.051
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
LP-23015-23-226982
Monto Contrato
₲ 795.835.938
Total Pagado por el Contrato
₲ 799.297.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 750.245.062

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422617
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO Y LOCALES DE LA DNA.
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas