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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0004068
Nro. de Timbrado
16129063
Monto de la Factura
₲ 123.327.000
Nro. de Orden de Pago
838
Fecha de Orden de Pago
27-12-2023
Fecha Emisión Cheque
29-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.940.765
IVA
₲ 11.211.545

Retención DNCP
₲ 430.523
Retención IVA
₲ 3.363.464
Retención Renta
₲ 4.484.618
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
LP-23015-23-228114
Monto Contrato
₲ 1.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 997.824.884
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 933.302.002

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424922
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FLETE
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas