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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0003794
Monto de la Factura
₲ 32.549.557
Nro. de Orden de Pago
935
Fecha de Orden de Pago
09-08-2019
Fecha Emisión Cheque
09-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.655.765
IVA
₲ 2.959.051
Retención DNCP
₲ 118.362
Retención IVA
₲ 887.715
Retención Renta
₲ 887.715
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SENSORMATIC S.A.
RUC
80008322-9
Número de Contrato
26/2018
Código de Contratación (CC)
LP-21001-18-161645
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 479.633.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 451.752.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342896
Nombre de la Licitación
LPN 24/2018 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CCTV, CONTROL DE ACCESOS Y RAYOS X
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay