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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0063275
Monto de la Factura
₲ 19.390.633
Nro. de Orden de Pago
243
Fecha de Orden de Pago
09-03-2020
Fecha Emisión Cheque
09-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.612.355
IVA
₲ 455.897

Retención DNCP
₲ 73.467
Retención IVA
₲ 136.769
Retención Renta
₲ 568.042
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
16/2018
Código de Contratación (CC)
LP-21001-18-158068
Monto Contrato
₲ 795.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 738.202.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 710.057.741

Datos de la Licitación

ID de Licitación
342842
Nombre de la Licitación
LPN 16/2018 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay