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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003955
Monto de la Factura
₲ 2.138.281
Nro. de Orden de Pago
1265
Fecha de Orden de Pago
29-12-2021
Fecha Emisión Cheque
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.072.188
IVA
₲ 194.389
Retención DNCP
₲ 7.776
Retención IVA
₲ 58.317
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
32/2018
Código de Contratación (CC)
LP-21001-18-161516
Monto Contrato
₲ 318.656.568
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.139.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.129.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343123
Nombre de la Licitación
LPN N°30/2018 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS GENERADORES, DE COMUNICACION, DE DETECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS DEL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay
