- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0002403
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.873.500
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            543
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            19-06-2020
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            19-06-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            19-06-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.706.628
        
                                    IVA
                            
            ₲ 261.227
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 10.136
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 78.368
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 78.368
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            INTECH S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80026795-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            32/2018
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-21001-18-161516
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 318.656.568
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 127.139.060
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 120.129.831
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            343123
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN N°30/2018 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS GENERADORES, DE COMUNICACION, DE DETECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS DEL BCP
        
                                    Convocante
                            
            Banco Central del Paraguay (BCP)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Banco Central del Paraguay
        