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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002593
Monto de la Factura
₲ 444.000
Nro. de Orden de Pago
750
Fecha de Orden de Pago
09-09-2020
Fecha Emisión Cheque
09-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 418.216
IVA
₲ 40.364

Retención DNCP
₲ 1.566
Retención IVA
₲ 12.109
Retención Renta
₲ 12.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
32/2018
Código de Contratación (CC)
LP-21001-18-161516
Monto Contrato
₲ 318.656.568
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.139.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.129.831

Datos de la Licitación

ID de Licitación
343123
Nombre de la Licitación
LPN N°30/2018 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS GENERADORES, DE COMUNICACION, DE DETECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS DEL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay