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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0002911
Monto de la Factura
₲ 5.432.541
Nro. de Orden de Pago
1346
Fecha de Orden de Pago
11-11-2019
Fecha Emisión Cheque
11-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.217.381
IVA
₲ 114.486

Retención DNCP
₲ 21.272
Retención IVA
₲ 34.346
Retención Renta
₲ 159.542
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
15/2018
Código de Contratación (CC)
LP-21001-18-158069
Monto Contrato
₲ 1.325.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 620.428.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 596.290.369

Datos de la Licitación

ID de Licitación
342842
Nombre de la Licitación
LPN 16/2018 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay