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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001209
Monto de la Factura
₲ 101.807.126
Nro. de Orden de Pago
982
Fecha de Orden de Pago
22-08-2019
Fecha Emisión Cheque
22-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.793.446
IVA
₲ 9.255.193
Retención DNCP
₲ 370.208
Retención IVA
₲ 2.776.558
Retención Renta
₲ 2.776.558
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.090.356
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ
RUC
490123-1
Número de Contrato
63/2018
Código de Contratación (CC)
LP-21001-18-167566
Monto Contrato
₲ 580.416.868
Total Pagado por el Contrato
₲ 578.317.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 511.245.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342849
Nombre de la Licitación
LPN 22/2018 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO EDILICIO DEL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay