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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000171
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            17287939
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 253.444.695
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2546
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            09-09-2025
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            09-09-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            12-09-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 220.591.351
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 884.752
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            RICARDO DIAZ MARTINEZ
        
                                    RUC
                            
            310695-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25004-25-252633
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.350.790.967
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.052.247.505
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.048.111.415
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            453553
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            OBRAS VARIAS EN LA TERMINAL PORTUARIA DE ENCARNACIÓN
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Annp
        