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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000055
Nro. de Timbrado
13694092
Monto de la Factura
₲ 2.991.996.000
Nro. de Orden de Pago
788
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 154.923.699
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 565.415
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO CHACO POSITIVO
RUC
80108327-3
Número de Contrato
29/201-
Código de Contratación (CC)
LP-22016-19-177289
Monto Contrato
₲ 21.608.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.585.969.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.530.020.353

Datos de la Licitación

ID de Licitación
364046
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ALMUERZO Y CENA ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE BOQUERON - PLURIANUAL 2019-2020
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron