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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002252
Nro. de Timbrado
15332846
Monto de la Factura
₲ 2.221.641.090
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
13-01-2023
Fecha Emisión Cheque
13-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 402.190.476
IVA
₲ 19.523.810

Retención DNCP
₲ 1.561.905
Retención IVA
₲ 5.857.143
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
115/2022
Código de Contratación (CC)
LP-22004-22-212071
Monto Contrato
₲ 8.789.638.336
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.813.259.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.736.578.465

Datos de la Licitación

ID de Licitación
402460
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BIENES PARA LA MERIENDA ESCOLAR EN GUAIRA- PLURIANUAL-AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira