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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-00034944
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            14958695
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 241.997.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            11-07-2023
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            11-07-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            11-07-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 227.730.177
        
                                    IVA
                            
            ₲ 21.999.727
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 853.589
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 6.599.918
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 6.599.918
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            NUCLEO S.A.
        
                                    RUC
                            
            80017437-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            34.22
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12021-23-226746
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.256.177.400
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 885.636.969
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 830.576.146
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            414602
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN UEP FEEI/MITIC Nº 02/2022 SERVICIO DE CONECTIVIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS - 3er. LLAMADO - PLURIANUAL
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC
        