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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007353
Monto de la Factura
₲ 1.894.878.720
Nro. de Orden de Pago
153
Fecha de Orden de Pago
25-10-2013
Fecha Emisión Cheque
25-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 167.774.028
IVA
₲ 15.313.438

Retención DNCP
₲ 673.791
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
LP-22004-13-69330
Monto Contrato
₲ 3.296.878.592
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.412.936.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.407.284.549

Datos de la Licitación

ID de Licitación
248038
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE GALLETITAS DULCES PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN ESCUELAS AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira