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Datos del Pago

Nro. de Factura
3198
Monto de la Factura
₲ 874.500
Nro. de Orden de Pago
15952
Fecha de Orden de Pago
25-08-2014
Fecha Emisión Cheque
25-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 871.320
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 3.180
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
54/2014
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-91229
Monto Contrato
₲ 64.829.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.277.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.958.223

Datos de la Licitación

ID de Licitación
269885
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES, IMPRESOS Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas