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Datos del Pago

Nro. de Factura
1-2-22002
Nro. de Timbrado
14566666
Monto de la Factura
₲ 1.641.750
Nro. de Orden de Pago
38873
Fecha de Orden de Pago
19-08-2021
Fecha Emisión Cheque
19-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.634.287
IVA
₲ 149.250

Retención DNCP
₲ 7.463
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CORRUGADORA PARAGUAYA SA
RUC
80003318-3
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
LP-40003-21-198404
Monto Contrato
₲ 1.108.107.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 780.593.767
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 777.045.611

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390347
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cajas de Cartón
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa