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Datos del Pago

Nro. de Factura
1-2-22738
Nro. de Timbrado
14566666
Monto de la Factura
₲ 26.046.944
Nro. de Orden de Pago
39269
Fecha de Orden de Pago
22-12-2021
Fecha Emisión Cheque
22-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.482.357
IVA
₲ 2.144.508

Retención DNCP
₲ 107.226
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CORRUGADORA PARAGUAYA SA
RUC
80003318-3
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
LP-40003-21-198404
Monto Contrato
₲ 1.108.107.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 780.593.767
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 777.045.611

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390347
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cajas de Cartón
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa