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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000985
Nro. de Timbrado
11500311
Monto de la Factura
₲ 127.800.000
Nro. de Orden de Pago
416706
Fecha de Orden de Pago
01-11-2016
Fecha Emisión Cheque
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.535.476
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 455.433
Retención IVA
₲ 3.485.455
Retención Renta
₲ 2.323.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
LP-40001-16-126556
Monto Contrato
₲ 639.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 639.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 607.677.382

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291725
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CABLES TELEFÓNICOS MULTIPARES, ACCESORIOS Y HERRAJES PARA MONTAJE DE REDES DE PLANTA EXTERNA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco