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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000827
Nro. de Timbrado
11659479
Monto de la Factura
₲ 30.800.000
Nro. de Orden de Pago
416752
Fecha de Orden de Pago
22-11-2016
Fecha Emisión Cheque
22-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.290.240
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 109.760
Retención IVA
₲ 840.000
Retención Renta
₲ 560.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA
RUC
855506-0
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
LP-40001-16-128560
Monto Contrato
₲ 308.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 308.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 292.902.400

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291728
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE POSTES DE HORMIGÓN ARMADO
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco