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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0040406
Nro. de Timbrado
11534745
Monto de la Factura
₲ 857.560.000
Nro. de Orden de Pago
1249747
Fecha de Orden de Pago
07-02-2017
Fecha Emisión Cheque
07-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 815.523.968
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 3.056.032
Retención IVA
₲ 23.388.000
Retención Renta
₲ 15.592.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
POLIZAS
Código de Contratación (CC)
LP-40001-16-123180
Monto Contrato
₲ 5.145.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.088.984.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.839.531.258

Datos de la Licitación

ID de Licitación
306143
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE COBERTURA DE SEGUROS PARA LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA COMPAÑÍA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco