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Datos del Pago

Nro. de Factura
13755
Monto de la Factura
₲ 91.530.000
Nro. de Orden de Pago
4
Fecha de Orden de Pago
13-03-2014
Fecha Emisión Cheque
19-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.043.365
IVA
₲ 8.320.909

Retención DNCP
₲ 326.180
Retención IVA
₲ 2.496.273
Retención Renta
₲ 1.664.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PROMEDENT S.A.
RUC
80026096-1
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-23015-11-33788
Monto Contrato
₲ 1.269.675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.225.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.165.238.018

Datos de la Licitación

ID de Licitación
218765
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURO ODONTOLOGICO PARA FUNCIONARIOS DE LA DNA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas