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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0040713/714
Monto de la Factura
₲ 32.031.000
Nro. de Orden de Pago
1214
Fecha de Orden de Pago
20-08-2015
Fecha Emisión Cheque
20-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.916.853
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 114.147
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
11 DE SETIEMBRE SRL
RUC
80028024-5
Número de Contrato
22/15
Código de Contratación (CC)
LP-22007-15-108799
Monto Contrato
₲ 32.031.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.031.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.916.853

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288375
Nombre de la Licitación
Productos Quimicos y Medicinales
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua